Generar apertura
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Esta operación genera (o regenera) el asiento de apertura en una contabilidad a partir del cierre de la contabilidad anterior, añadiendo todos los apuntes del asiento de cierre al asiento de apertura pasando como importes Debe de la apertura los importes Haber del cierre y como importes Haber de la apertura los importes Debe del cierre.
Se debe indicar la contabilidad a abrir, la fecha y descripción del asiento de apertura y la contabilidad a partir de la cual recoger el cierre.
Se puede generar la apertura en un sólo diario o en todos los diarios cuyo código coincida en ambas contabilidades.
Si en la contabilidad a abrir ya existiera asiento de apertura, debemos indicar si se desea que se regenere o por el contrario fallar y no realizar la apertura.
Si en la contabilidad a regularizar ya existiera asiento de regularización y/o cierre debemos indicar si se desea que se regeneren o por el contrario dejarlos tal cual estén.
La fecha de fin de la contabilidad a partir de la cual se va a coger el cierre debe ser inmediata anterior a la fecha de inicio de la contabilidad a abrir y el nº de dígitos de subcuentas en las dos contabilidades deben ser el mismo.
La fecha del asiento de apertura indicada debe pertenecer al periodo de la contabilidad y ésta no debe estar bloqueada a fecha posterior a la indicada.
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