Generar regularización

 

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Esta operación genera (o regenera) el asiento de regularización en una contabilidad, para ello, en el cuadro de cuentas general, deben estar definidas los tipos de cuenta de pérdidas y ganancias, ingresos y gastos, de lo contrario el proceso fallará y no se genera el asiento de regularización.

 

Se debe indicar la contabilidad a regularizar, la fecha y descripción del asiento de regularización. Se puede generar la regularización en un sólo diario o en todos los diarios cuyo código coincida en ambas contabilidades.

 

Si en la contabilidad a regularizar ya existiera asiento de regularización debemos indicar si se desea que se regenere o por el contrario fallar y no realizar la regularización.

 

Si en la contabilidad a regularizar ya existiera asiento de cierre debemos indicar si se desea que se regenere el cierre o por el contrario no tocar el asiento de cierre.

 

La fecha del asiento de apertura indicada debe pertenecer al periodo de la contabilidad y ésta no debe estar bloqueada a fecha posterior a la indicada.